按照审计署“科学规范提升年”行动相关要求,开封市审计局在内部审计工作中持续强基础、广协同、促规范、谋发展,采取扎实举措,努力推进全市内部审计和内审协作工作规范提升。
一是制度筑基,绘就内审发展“路线图”
开封市审计局高度重视内部审计工作,按照“科学规范提升年”要求,构建“年初计划、年中督导、年末总结”的闭环管理机制。出台《开封市2025年度内部审计工作要点》《审计监督与国资监管贯通协同工作办法(试行)》等一系列制度文件,系统学习研究核查社会审计报告工作规范,为全市内审工作提供清晰的方向指引、严格的质量标准和有效的结果运用框架。
二是数据赋能,摸清内审发展“家底账”
面对审计署首次推行的内审统计调查网络客户端直报工作,开封市审计局精心组织、靠前服务,通过“线上填报+线下核实+全程指导”模式,高质量完成2023、2024年度统计调查,全面摸清全市及各县区内审机构设置、人员队伍、项目开展及成果运用情况,为精准施策和科学决策提供了坚实的数据支撑。
三是协同贯通,激发内审监督“新效能”
开封市审计局通过与有关行业主管部门协同贯通,进一步激发内审监督“新效能”。分类指导促提升:针对教育、卫生、国企及各县区等不同领域,采取专题调研、实地走访、座谈交流等形式,精准把脉问诊,提炼共性问题对策,反馈主管部门并跟踪问效,推动经验复制推广。嵌入核查强合力:将内部审计核查深度嵌入市局和县区局年度审计项目计划,审计过程中同步检查被审计单位内审工作质量及社会审计报告,内审指导监督员按月汇总问题,统一反馈督促整改,形成国家审计与内部审计的强大监督合力。
四是服务协会,架起内审行业“连心桥”
强化对市内部审计协会的指导帮扶,帮助市内审协会建立属地社区联合党支部,筑牢组织根基;支持其围绕全市重点领域,开展医疗卫生和教育系统调研、培训及内部审计典型案例征集活动,搭建行业交流平台;积极发挥协会桥梁纽带作用,推动行业主管单位内审机构与协会协同解决行业共性问题,促进监督与自律良性互动。(起草人:鹿龙雨、李秉恒、逯柳霞,审核人:王兵)
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