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沁阳审计:探索“123”内审工作法 服务经济社会高质量发展

时间:2024-07-11 10:06 来源:沁阳市审计局

  沁阳市审计局聚焦审计高质量发展,强化服务实效,积极探索“123”内审工作法,抓牢一个总抓手、抓好两个关键点、抓实三本台账,推动内部审计创新发展,为经济社会高质量发展保驾护航。

  抓牢制度建设总抓手。印发《关于开展2024年内部审计工作的通知》,指导相关单位制定内部审计制度和年度内部审计计划,为内部审计工作开展指明方向;选派10名内审工作指导员走访调研乡镇(办事处)和市直单位,摸清全市内审工作存在的问题短板,有针对性地完善制度,做到精准指导。

  抓好审计质量和审计整改两个关键点。强化审计质量指导,对单位内部审计所采取的质量控制措施等内部审计业务质量进行检查和评估,揭示存在的问题,提出业务指导意见,帮助内部审计机构规范审计质量管理;强化审计整改指导,建立清单报送制度,对部门单位下达“自查问题清单”通知书,按照内容清单报送问题,明确整改时限和措施,督促整改落实。

  抓实落细内审机构及人员基本情况、对口帮扶三本台账。建立内部审计机构基本情况台账,将全市各乡镇、部门按单位大小、资金量多少等进行分级分类登记,按照应设尽设的原则,指导和帮助78个单位完成内部审计机构的组建工作;建立内部审计人员基本情况台账,对内审机构上报的内部审计人员进行审核并登记备案;建立内部审计对口帮扶台账。将帮扶任务分解到10名内审工作指导员,开展业务指导、问题解答等咨询等工作,及时有效解决内审工作开展中的疑点、难点问题。(起草人:张晓菲 审核人:周华

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